Please use this identifier to cite or link to this item: https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/1320
Title: Auditoría Del Sistema De Control Interno En La Solicitud Y Aprobación Del Crédito De La Corporación Acción Por El Quindío “Actuar Famiempresas” En El Primer Semestre Del Año 2011.
Authors: Giraldo, Jhon A
Mopan C, Gustavo
Universidad del Quindío-Colombia-Asesor- Vaca L Andrea
Issue Date: 5-Apr-2012
Abstract: Con este trabajo se pretende evaluar el sistema de control interno del departamento de crédito y cartera de la Corporación Acción por el Quindío, cumpliendo las técnicas y procedimientos de auditoría aceptados en Colombia, el cual permita la identificación de un diagnostico general de cómo se encuentra el departamento de crédito y cartera en lo relacionado con solicitud y aprobación del crédito, con el fin que se pueda determinar si este es adecuado o requiera fortalecer aspectos que contribuyan al mejoramiento de los procesos para el cumplimiento de manera eficiente y eficaz de sus objetivos.
URI: https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/1320
Appears in Collections:ECB. Biblioteca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PROYECTO PASANTIA COMPLETO PDF.pdfPROYECTO PASANTIA COMPLETO PDF1.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is protected by original copyright



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.